《内部审计实务》(订购)
丁家兴 编著
东北财经大学出版社
2025年10月出版
内容简介
本书主要依据中国内部审计协会发布的《第101号——内部审计基本准则》(2023年修订)以及24个具体准则和4个业务指南编写,并参照了财政部等五部委联合发布的《企业内部控制应用指引》《企业内部控制审计指引》《企业内部控制评价指引》以及财政部解读《企业内部控制评价指引》与中注协解读《企业内部控制审计指引》的相关内容。
本书的主要内容包括内部审计概述、内部审计工作流程、内部风险测试流程、内部审计主要项目、内部审计相关业务、内部审计的关系协调、完成内部审计工作、内部审计质量控制及管理、内部审计人员职业道德规范。
本书重点阐述了内部审计业务“扩容”的项目,如建设项目审计、经济责任审计、信息系统审计、内部控制审计、内部控制自我评价、绩效审计、对舞弊行为进行检查和报告、利用外部专家服务、评价外部审计工作质量、内部审计业务外包管理等。
来源:东北财经大学出版社