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东财大社“企业内部控制丛书”助您解读国外最新研究成果 - 书讯 - 中国高校教材图书网
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书讯
东财大社“企业内部控制丛书”助您解读国外最新研究成果
2008-08-25 16:37:08 来源:东北财经大学出版社网站
近日,东北财经大学出版社继“公司治理·内部控制前沿译丛”之后又推出了“
企业内部控制丛书
”,旨在为国内的学者、从业人士和相关研究人员打开一扇关于“内部控制”的窗户,使其能够了解国外的宝贵经验和研究成果。
2008年6月28日,财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合发布了《企业内部控制基本规范》(以下简称基本规范)。基本规范自2009年7月1日起先在上市公司范围内施行,鼓励非上市的其他大中型企业执行。执行基本规范的上市公司,应当对本公司内部控制的有效性进行自我评价,披露年度自我评价报告,并可聘请具有证券、期货业务资格的中介机构对内部控制的有效性进行审计。国内外专家评论道,这是继我国企业会计准则、审计准则发布实施之后,我国政府在会计审计领域的又一重大改革,是在正确的时间、正确的方向上,为促进中国经济发展走出的正确一步。
在“《企业内部控制基本规范》发布会暨首届企业内部控制高层论坛”上,财政部副部长王军强调,下一阶段要重点抓好以下六方面的工作:一是着力抓好实施准备工作,研究制定具体实施办法,采取有效措施降低企业实施成本,稳步扩大基本规范实施范围;二是着力加强宣传培训,为贯彻实施基本规范营造良好的舆论氛围和社会环境;三是着力健全内控规范体系,逐步建立一套以基本规范为统领,以评价指引、应用指引和内部控制鉴证指引等配套办法为补充的内控标准体系,并不断完善以法制为推动、以企业实施为主体、以政府监管和社会评价为保障、以各方面积极参与为促进的内控实施体系;四是着力巩固科学民主决策机制,充分调动各方面的积极性、主动性和创造性,为建设高质量的内控标准体系提供强大智力支持;五是着力推进内控国际趋同,通过促成我国内部控制标准与国际内部控制框架的趋同乃至等效,为支持我国企业走出去提供积极支持;六是着力发挥体系联动效应,研究分析会计准则、审计准则、内控规范、会计教育与人才评价、信息化建设之间的联动关系,最大限度地发挥整体联动效应,更好地为经济社会可持续发展服务。
的确,在推动我国企业内部控制体系建设,提高我国内部控制标准的科学性和前瞻性上,我们依然任重而道远。可以预料,我们将会遇到很多问题。因此,研究和借鉴世界主要经济体加强内部控制的做法经验和经典文献就显得意义重大了。
在此背景下,东北财经大学出版社适时推出了两套译丛——“企业内部控制丛书”和“公司治理·内部控制前沿译丛”,其中,“企业内部控制丛书”由企业内部控制标准委员会秘书处(财政部会计司)组织翻译,目前包含两种:一是被奉为圭皋的由COSO发布的《内部控制——整合框架》;一是由PCAOB发布的《第5号审计准则》。“公司治理·内部控制前沿译丛”已包含七种,分别是由COSO于2004年发布的《企业风险管理——整合框架》及《企业风险管理——应用技术》;由日本企业会计审议会发布的《日本内部控制评价与审计准则》;《财务报告内部控制与风险管理》;《SOX环境下的IT治理》;《公司治理与证券交易委员会》;《公司治理与问责制》。
来源:东北财经大学出版社网站
本版责编:江蕾
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